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內部控制審計報告(公告編號:2020-023)

2020.04.29      

內部控制審計報告

 

信會師報字[2020]第ZA11405號

 

上海滬工焊接集團股份有限公司全體股東:

 

按照《企業(yè)內部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的相關要求,我們審計了上海滬工焊接集團股份有限公司(以下簡稱“上海滬工”)2019年12月31日的財務報告內部控制的有效性。

 

一、企業(yè)對內部控制的責任

按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內部控制應用指引》、《企業(yè)內部控制評價指引》的規(guī)定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效性是上海滬工董事會的責任。

 

二、注冊會計師的責任

我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發(fā)表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。

 

三、內部控制的固有局限性

內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。此外,由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,根據(jù)內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。

 

四、財務報告內部控制審計意見

我們認為,上海滬工于2019年12月31日按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和相關規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

 

 

 

立信會計師事務所                               中國注冊會計師:莊繼寧

(特殊普通合伙)

                                                         中國注冊會計師:高旭升

 

 

 

 

 

 

中國·上海二〇二〇年四月二十八日

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